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[综合] 提供场地共同开展活动的涉税问题

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发表于 2021-9-7 20:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
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想请教大家。A公司与个人B签订协议,协议约定:A公司提供营业场地给B个人,A与B在营业场地共同完成一项对外服务,收取了的顾客的服务费全部由B个人收取后,B再将部分(按比例)顾客的费用给到A公司,B个人每月还需要给A公司交使用的水电费用和租用场地费。在以上业务中,是否可以理解为B公司收取的场地租用费是按租赁收入缴税,水电费冲减B公司水电费,收到A转来的顾客费用按服务费收入缴税? 如果A公司是与B公司而不是以个人名义签订这种协议,是否会有不同,有哪些涉税风险?{:1_319:} 主要是我觉得B个人也有点像是提供了劳务 会不会存在个税问题?
发表于 2021-9-8 10:10:14 | 显示全部楼层
要看业务实质,对外提供的服务中,A公司是否仅仅提供场地还是有其他服务提供。仅提供场地的话,为租金收入。
 楼主| 发表于 3 天前 来自手机 | 显示全部楼层
leon414 发表于 2021-9-8 10:10
要看业务实质,对外提供的服务中,A公司是否仅仅提供场地还是有其他服务提供。仅提供场地的话,为租金收入 ...

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