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[增值税] 企业间贴息如何做帐?

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发表于 2018-3-24 10:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
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我公司销售给客户的产品,但贵公司因好多原因无法一次性给我们,给我们发了个传真,上面写着应付账款40000元,实际付了39400元,贴息600元,怎么做账?
发表于 2018-3-24 17:51:21 来自手机 | 显示全部楼层
巧立名目的账扣而已,与金融机构的贴现息没关系。
按你说,恐怕销项税也调减不了,所得税前还得调增。
 楼主| 发表于 2018-3-26 08:32:35 | 显示全部楼层
8012101 发表于 2018-3-24 17:51
巧立名目的账扣而已,与金融机构的贴现息没关系。
按你说,恐怕销项税也调减不了,所得税前还得调增。

王老师:我方欠客户款,在付客户款时扣了对方2%算作贴息,这2%部分如何做账?问的原因是网上答案太多又不一样,请帮忙!谢谢!
发表于 2018-3-26 08:51:07 | 显示全部楼层
价外费用,对方开具增值税发票给你。
发表于 2020-3-25 21:12:42 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2020-3-26 21:46:31 | 显示全部楼层
实际中购买方开出一定期限的汇票,销售方到银行提前贴现。
企业之间直接约定的贴现,连折扣都算不上,600元对于销售方来说不能做坏账,对购买方来说,长期不支付,有被调增应纳税所得税的风险。
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