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[质疑评论] 恒生电子内部控制审计报告更正,浙江天健就这水平?

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发表于 2016-4-14 11:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
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今天看到恒生电子内部控制审计报告更正,
内容如下:本所于 2016 年 3 月 25 日出具了对恒生电子股份有限公司 2015 年 12 月 31
日的内部控制审计报告(天健审〔2016〕1379 号),内部控制审计报告正文中遗
漏了提醒报告使用者关注恒生电子股份有限公司相关重要事项内容。我们已修正
内部控制审计报告并补充内容如下:
我们提醒本报告使用者关注,中国证券监督管理委员会对恒生电子公司子公
司杭州恒生网络技术服务有限公司非法经营证券业务的行为提起的行政处罚,截
至本报告批准日,尚处于听证阶段,其结果具有不确定性。本段内容不影响已发
表的审计意见。
     特此更正!更新后的《公司 2015 年内部控制审计报告》修订版详见上海证
券交易所网站。公司对于此次天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于内部控制
审计报告的更正给投资者带来的不便深表歉意。


3月25日的报告日,一开始连强调事项段都没有,隔了快20天,想想不放心,补充了一个强调事项段。
但这也明显不对啊。
很显然这件事情是由于恒生电子非财务报告内部控制存在重大缺陷,所以报告正文应该提到的是该重大缺陷有关的内容。
内部控制审计都这么多年了,浙江天健就这水平?
发表于 2016-4-14 11:51:06 | 显示全部楼层
谁也舍不得丢失业务,审计报告和内控报告都是妥协的产物!
发表于 2016-4-14 13:58:36 | 显示全部楼层
是恒生支付的审计费,天健只有弯腰了。
哪个妈妈有奶就听她的话。
发表于 2016-4-14 15:14:09 | 显示全部楼层
1、首先界定存在非财务报告重大缺陷并说明其影响(如预计处罚多少,对业务的负面影响等等)。其次,要说明缺陷整改情况。再次,说一下在报告日是否整改有效。
2、报告意见基于是否整改有效。也不一定就是否定意见报告。
 楼主| 发表于 2016-4-18 13:33:13 | 显示全部楼层
顶啊 没人看的
发表于 2016-4-18 20:16:42 | 显示全部楼层
主审、复核人员、合伙人?
发表于 2016-4-18 20:44:10 | 显示全部楼层
你以为问题就“遗漏”这么简单?,上市公司审计报告上加个“强调事项段”就这么简单,出报告之前肯定对这样的重大问题讨论过的,只不过出了之后又有其他考虑罢了,才修改报告。
发表于 2016-4-25 10:31:50 | 显示全部楼层
这个事项补丁是不是审计报告也要打一个?
发表于 2016-4-25 12:36:33 | 显示全部楼层
有那么难理解么?第一次出报告的时候这个事情有往较好方向发展的倾向,预期没啥影响就不写了。过了几天发现没到预期,再写出来了。
这东西你说天健不够公正还行,说水平……还没见过几个事务所会把非标意见写掉的。
发表于 2020-12-15 16:04:33 | 显示全部楼层
laifgyy 发表于 2016-4-14 13:58
是恒生支付的审计费,天健只有弯腰了。
哪个妈妈有奶就听她的话。

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