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小职员2010

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baiyang753 2016-11-8 13:45
你好,老师,请问你写的“费用审计下篇--营销费用审计”在哪查找?谢谢
910799212 2016-10-21 15:02
请教一下老师:我公司是非上市的有限公司,公司财务直接以经总经理、财务总监批阅的公文处理笺作为购买理财产品的付款依据(银行非保本浮动收益型理财产品),从内部审计看,这是否缺了付款审批流程呢,有什么风险不?
guoke0312 2016-10-20 14:50
老师  2016年的内审实务月刊发了吗?期待啊
seniorauditor 2016-10-9 14:28
亲,后面的内刊呢?期待
i丫丫 2016-9-18 08:43
看了您的内审专员笔试题目,很期待楼主的答案,能否给予指导学习?
小职员2010 2016-8-3 16:42
。。。。。
bingqiling0928 2016-8-3 16:13
小职员2010: 入库单是开单员开的,开好之后 统计会审核。发票 是对方给我们的,由财务审核
我们公司模具的发票都是采购人员直接在发票上面审核签字,好像其他的采购发票也是,这样不对吗?必须由财务审核吗?
bingqiling0928 2016-8-3 15:03
小职员2010: 这个有什么关系,你应该关注 模具的采购、存放、使用。
领导发现的这个问题,让我查,我也查不出什么依据来,所以想问问呢~已经纠结好长时间了,大叔
bingqiling0928 2016-8-3 13:52
大叔,我看过你的书,我们现在在做模具审计,审计思路都是从你书里学到的,我现在遇到一个问题,模具入账凭证后面附有入库单和发票,入库单签字和发票审核人签字是一个人,这样可以吗?违背职责分离吗?
stefanie87118 2016-7-22 20:37
看到2012年的帖子有个金融内审论坛~~现在还有么
jiusi2014 2016-7-13 10:12
大叔,看您的零基础学内部审计中国,费用审计-媒体宣传中提到媒体广告报价网(http://www.ggbjw.com)是否是因为域名到期了,现在查询不到此网站主页耶
jiusi2014 2016-6-8 16:12
大叔,您在月刊中说的《舞弊秘档》,是否是“舞弊秘档之我有多少种方法骗你 平装 – 2010年1月1日
约瑟夫·T.威尔斯(JOSEPH T.WELLS) (编者), 孙坤 (译者), 郑艳茹 (译者)”?具体能否提供一下作者和出版社,谢谢,很想看看
阿T哥 2016-5-19 17:44
群主你的书哪里可以买,你的QQ的验证密码是多少
crystal19901221 2016-5-19 13:54
除了拿钱,其他都做不到,唉
小职员2010 2016-5-19 13:52
没啥建议,听话,不做事 拿钱 不是蛮好。
crystal19901221 2016-5-19 13:44
大叔,你好
看了你写的很多文章,买了你的书,对我整个的内审的观念影响很大,最近我们领导要做内控,在做的过程中我就觉得阻力重重,干干地做内控而做内控太痛苦了,应该要建立在专项审计的基础上再去规范流程才是合适的,可惜我的领导的目光太短浅,我无法苟同他的观点,但是必须要做这种没有意义的工作,真是每天都是度日如年,不知道大叔你有啥建议?
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