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错误的事件 2006-02-24
前天,因为喝酒我作了一件非常错误的事情,后悔了好几天,心里很难受。因为这件事情,我决定坚决戒酒。也就是说从今天开始无论什么情况,不是万不得以的时候绝 ...
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普通的一天 2005-05-31
又是一天时间过去了。盘点一下流水账吧! 上午先去领法规通报,然后给各个局内单位发放,这就一个上午过去了。中午陪上级领导喝两杯,本来想着戒酒的,不过情 ...
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下半年的学习计划 2005-05-29
下半年在学习上准备做3件事情:
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抗击惰性的方法(转贴) 2005-05-28
一般在学习和生活中,我们都可能有这样的经验,就是当说想要作某件事情的时候,但过了好久发现还是没有作;或者觉得有力气使不出来;或者总觉得生活是灰色和抑 ...
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对农村信用社的检查 2005-05-23
今天看了这样一个对农村信用社检查的案卷: 发现问题如下:1、该信用社将现券买卖(即买卖债券的差价收入)收入和其他金融债券收入全部并入免税项目,少缴企业 ...
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动起来! 2005-05-22
         记得是去年中超联赛开幕式的时候,香港歌星郭富城一曲《动起来》作为主题曲,郭富城一向是唱功一般,而以载 ...
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潼水西农 2016-10-22 09:22
张老师,请问,你对下面两个案例是何看法? 1、自然人股东占比较大企业股东可否选择特殊税务处理 案例:A企业与王某、张某为P企业股东,分别持有P企业25%、40%、35%股份,B企业意欲收购P企业80%的股权以实现对P企业的控股,B以B企业自身股权和部分现金为对价支付P企业股东,P企业公允价值为1000,P企业支付自己公允价为750的股权,50的现金,其中,B企业支付公允价为250的股权收购A企业持有的P企业25%的股权,支付公允价为300的股权给王某收购其持有P企业的30%股权,支付公允价为200的股权和50的现金收购张某P企业25%的股权。 那么 ... ...
luyongx 2014-9-22 22:27
张老师:经常都学习您的学习总结,很受启发.
我是一名基层的稽查人员,目前对一户地产企业检查中发现一个问题向您请教:所开发项目中建有地下建筑,测绘面积近5000平方米,测绘报告显示地下商铺近1800平方米(已出售),地下车位近800平方米(已转为自用并办理产权证),另外除公用建筑面积外400(配电、通风专用)平方米外,还有公用通道近2000平方米,请问在对公用通道在土地增值税清算中如何处理好?公用通道面积的成本是否分别配给商铺、地下车位进行各自扣除。期盼您的回复。
伊犁河畔 2013-12-21 22:28
张老师, 近日拜读你的大作,虽然还没读明白,但有些疑惑,希望能先向您请教: 59号文件的规定是否重复纳税? 承老师文件中案例: A公司定向增发购买b公司全资控股的子公司B公司100%股权,b公司长期股权投资的计税基础为6亿元, 经评估后B公司净资产公允价值为10亿元,经重组主导方B公司协商,双方一致采取特殊性税务处理或一般性税务处理。 我的疑惑(特殊税务处理下): 1)  上例b公司取得A公司的股权价值是以A公司未收购B公司之前的价值而定,而不是A公司持有B公司以后的价值。 2)   ... ...
yahmm 2013-9-23 09:45
外商减持,导致上市公司中外资比例低于25%,这种情况是否需要补交以前年度减免的税款
详细:A公司为上市公司,2005年取得中外合资企业执照,享受2免三减半。股改时引进外商战投,外商占比仍高于25%。该公司上市后,股改时引进的外商战投减持(2005年的外商没有减持)导致外商占比低于25%,请问这种情况下是否需要补交以前年度减免的税款。谢谢
数字世界 2013-7-24 13:35
听闻张老师本周末来上海讲课,很是期待!
yiduoxing 2013-6-6 20:31
你今年来南京了吗?
yiduoxing 2013-6-6 20:31
你今年来南京了吗?
michael0621 2013-6-6 13:11
张老师,您是否有空解读一下2013年19号公告啊,很奇怪这么重要的文件,居然没有专家解读。
laizis 2013-5-31 14:01
尊敬的斑竹大人,我是一家从事台湾海峡两岸运输的企业的财务人员,该项运输业务目前适用的是零税率并采用免抵退申报管理办法,税务局要求免抵退申报时要提供发票,作为客运企业,大量的散客都开具发票(通用机打发票)根本是一个难以完成的任务,若没提供发票该项业务就要用按11%税率征税,这边税务局也觉得这样征税不合理,但苦于找不到文件支持。 冒昧咨询下您对此业务的处理有什么看法,或者是否有渠道帮忙了解航空公司国际运输业务的税务 http://bbs.esnai.com/thread-4911189-1-1.html 这是我之前在论坛求助的帖 ... ...
阿飞8301 2013-4-26 14:53
甲公司2011年5月成立,注册资本200万。三个自然人投资,其中A股东出资100万元,占50%。甲公司2011年亏损5万;2012年亏损15万元。2013年1-4月亏损6万元。
2013年5月,A股东拟将30%股权(100*30%=30万元)转让给另一个投资人张三,转让价30万元,请问:股东A应该缴纳个人所得税吗?交多少?税务局会核定吗?
此项交易行为,还应该缴纳哪些税?谢谢!!!
changji1978 2013-3-29 14:40
上个周末在南京听了您的课。见到本人,帅哥一枚,幽默风趣,不像税法文件干巴巴的。特别欣赏您分享的学习税法的方法。共勉之!
都市采芹人 2013-2-20 22:40
向朋友问好!
winwind 2013-2-8 15:15
谢谢您啊,下次一定通知您,并拜访您.
farmerw777 2013-2-6 16:31
大斑竹,昨天才听说你上月26、27号在成都讲课,下次来成都讲课通知一下我啊,我说过请你喝金花的。
zxbdhp 2013-2-3 08:15
张伟兄弟:是否能走一个稽查和反避税程序相结合的思路去解决一些特别纳税调整的CASE,如资本弱化、非居民企业股权转让等特别纳税调整的CASE。提前祝新春快乐!
zxbdhp张学斌2013年2月3日于深圳
huangyuanhua 2013-2-1 15:08
请教版主:某公司开业庆典,对每位嘉宾赠送印有公司LOGO的银币一枚,共计开支40万元。请问:该费用做为业务招待费还是业务宣传费合适?
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GMT+8, 2018-10-22 10:18

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